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CMST Development Co.,Ltd. Audit Report / Information 2022

Oct 27, 2022

57006_rns_2022-10-27_8c7b1228-5668-4f54-8ecd-3022a96931b6.PDF

Audit Report / Information

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中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见

公司董事会审计与风险管理委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙) 的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了 解和审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的 相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录,具备《中国注册 会计师职业道德守则》要求的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意公司 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告及内部控制 审计机构。

董事会审计与风险管理委员会委员签字:

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中储股份董事会审计与风险管理委员会