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CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022
Mar 30, 2022
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Audit Report / Information
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中储发展股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2022]000033号
一代
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110101482022104004967 |
|---|---|
| 报告名称: | 中储发展股份有限公司内部控制审计报告 |
| 报告文号: | 大华内字[2022]000033 |
| 被审(验)单位名称: | 中储发展股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 财务报表审计 |
| 报告意见类型: | 无保留意见 |
| 报告日期: | 2022年03月29日 |
| 报备日期: | 2022年03月28日 |
| 签字人员: | 张宇锋(310000060394), 张萌 (110101480782) |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |
说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
中储发展股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2021年12月31日)
目录
页 次
内部控制审计报告 $\overline{\phantom{a}}$
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大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2022]000033号
中储发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股份)2021 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中储股份于 2021年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。


二〇二二年三月二十九日