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CMST Development Co.,Ltd. Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2022

57006_rns_2022-03-30_40212ba9-1d9c-48ba-b913-7ffeb4e9fa33.PDF

Audit Report / Information

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中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 对关联交易的书面审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,作为公司董事 会审计与风险管理委员会成员,我们对公司八届五十九次董事会审议的《关于确 认2021 年度日常关联交易及预计2022 年度日常关联交易的议案》进行了审阅, 发表以下书面审核意见:

经过认真审核,我们认为本次关联交易对于充分发挥公司(含下属各级子公 司)、中国物流集团有限公司下属企业及中国诚通控股集团有限公司下属企业各 自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势,增强公司资源的使用 效率,做强做大公司业务具有重要意义,其关联交易定价合理,符合公司股东的 长远战略利益,对非关联股东是公平合理的,不存在损害公司及其他股东合法权 益的情形。

董事会审计与风险管理委员会委员签字:

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中储股份董事会审计与风险管理委员会

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