AI assistant
CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018
Mar 16, 2018
57006_rns_2018-03-16_9d2ff8a5-e19d-4216-90ba-c2060cfbc655.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
中储发展股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华核字[2018] 12040002 号
目 录
1、内部控制审计报告 ………………………………………………………………………………………………

通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address 5-11/F.West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen Xibinhe Road, Donocheng District, Belling 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tal): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华核字【2018】12040002号
中储发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中储发展股份有限公司(以下简称"中储股份")2017年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、中储股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是中储股份 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降 低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中储发展股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


2018年3月15日