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CMST Development Co.,Ltd. Audit Report / Information 2013

Mar 29, 2013

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Audit Report / Information

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中储发展股份有限公司

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内部控制审计报告

中瑞岳华专审字[2013]第0220号

1、内部控制审计报告 …………………………………………………………………1

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中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 邮政编码: 100077

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RSM China Certified Public Accountants Office Address: 3-9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing Post Code: 100077

电话: +86(10)88095588

Tel: +86(10)88095588

传真: +86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

内部控制审计报告

中瑞岳华专审字[2013]第0220号

中储发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中储发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2012年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。

一、贵公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降 低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

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我们认为,中储发展股份有限公司于2012年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2013年3月28日

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