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Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023
Apr 25, 2024
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Audit Report / Information
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重庆建工集团股份有限公司 关于会计师事务所2023 年度履职情况 评估报告
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 作为公司2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对信永中和2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履 职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件
信永中和创立于1987 年,2012 年转制为特殊普通合伙, 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层,信永中和首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有A 股 证券期货相关业务审计资质、以及H 股审计资格,同时拥有 工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA 资质等执业资格, 是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。
信永中和2022 年度业务收入为39.35 亿元,其中,审 计业务收入为29.34 亿元,证券业务收入为8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和 信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、
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燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环 境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计 客户家数为7 家。
信永中和在执业工作中以丰富的专业知识和勤勉敬业 的精神,为客户创造价值,与企业共同发展。截止2023 年 12 月31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过660 人。
二、执业记录
一 ( )基本信息
| 姓名 | 人员身份 | 成为注册会计师时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈萌 | 项目合伙人 | 2008年 | 2008年 | 2014年 | 2020年 | 超过3家 |
| 陈星国华 | 签字注册会计师 | 2017年 | 2012年 | 2014年 | 2023年 | 超过3家 |
| 詹军 | 质量控制复核人 | 1995年 | 1995年 | 2000年 | 2020年 | 超过10家 |
(二)独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。
(三)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、
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行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。
三、质量管理水平
信永中和根据中国注册会计师职业道德守则、会计师事 务所质量管理准则及中国注册会计师审计准则等相关法律 法规的要求,围绕质量管理准则要求的八个组成要素在会计 师事务所的业务质量责任管理、职业道德规范、客户关系和 具体业务的接受与保持、与质量管理相关的人力资源管理、 业务执行、项目质量复核、执业质量监控、分所管理、接受 外部执业质量检查管理等九个方面都制定了相应的质量管 理制度、政策和程序,建立健全了较为全面、完善的质量管 理体系。相关方面具体说明如下:
(一)项目咨询
信永中和制定了项目咨询的政策和程序,项目组需就重 大问题和疑难事项向专业技术部或质量控制部进行咨询。报 告期内,信永中和项目组就公司重大会计审计事项与信永中 和专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。 (二)意见分歧解决
信永中和对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明 确的政策,规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人 及其他被咨询的合伙人未达成一致意见时,不能出具审计报 告。2023 年年度审计过程中,信永中和就公司的所有重大
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会计审计事项未发生意见分歧的情况。
(三)项目质量复核
信永中和对项目组的沟通、监督与复核制定了一系列政 策与程序,项目组成员在执行复核工作时,根据不同领域的 重要程度和复杂程度等因素,由不同级别人员进行复核,项 目合伙人积极参与解决项目执行过程中的会计、审计及项目 管理的问题,进行适当的监督和复核,包括解决重要事项、 识别咨询事项等,确保在出具报告前所有支持审计意见的充 分、适当的审计证据均已获得。除了审计项目组内部的复核 程序外,信永中和对本公司审计项目委派质量复核合伙人, 以加强项目质量控制复核,客观评价项目组作出的重大判断 以及结论。
(四)项目质量检查
信永中和风险及质量管理部对审计项目执行严格的内 部质量监控检查制度以有效防范审计风险和保障高质量的 审计执业水平,主要包括实时项目质量监控检查和已完成项 目的质量监控检查。信永中和始终关注质量监控检查中发现 的问题,以不断完善相应的政策和程序,保持稳定的工作质 量。
(五)质量管理缺陷识别与整改
信永中和制定了与质量监控检查相关的政策与程序,风 险及质量管理部针对质量监控检查或外部检查中发现的问 题,及时评估事务所质量管理体系是否存在缺陷以及缺陷的
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重大程度和影响的广泛性,并迅速制定有效的整改措施并监 督整改措施的落实及其执行的有效性。2023 年年度审计过 程中,信永中和勤勉尽责,本项目质量管理的各项措施得到 了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需 求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强 的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开, 涉及公司业务、财务、内控及信息系统等多个维度,覆盖公 司重要风险领域及重要子公司和事业部。
信永中和制定了详细的审计计划与时间安排,包括预审 工作、函证、盘点、年报审计工作等,能够根据计划安排按 时沟通并提交工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间 要求。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备专属审计工作团队,配备具有丰富行业经 验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等 项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审 计经验。
六、信息安全管理
信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处 理等系统性的信息安全控制制度,恪守对公司保密信息保密 的责任,对执业过程中获知的所有客户保密信息严格进行保
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密。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对 敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,在事 务所和项目组层面建立和实施了一系列有关措施及制度,并 能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2 亿元, 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网 证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业 行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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