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Chengtun Mining Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2015
Feb 16, 2015
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Audit Report / Information
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内部控制审计报告
中证天通[2015]审字第 1-1070 号
盛屯矿业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"盛屯矿业")2014年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛屯矿业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固定局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 是根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,盛屯矿业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
$1010804471$
中国·北京
中国注册会计师:

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二〇一五年二月十三日
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