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CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2020

Apr 20, 2020

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Audit Report / Information

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证券代码: 300012 证券简称:华测检测 公告编号:2020-014

华测检测认证集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年4 月17 日 召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2020 年度审计机构 的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机 构,并同意将本议案提交公司股东大会审议,现就相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则, 恪尽职守,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于上述原因,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度 审计机构。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

1、机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:大华会计师事务所品牌源自1985 年10 月上海财政局和上海财经 大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年11 月26 日,为适应形势发展 的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方 针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合 伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信 会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年8

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月31 日,更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011 年9 月,根据财政部、 国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通 合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可 [2011]0101 号批复。2012 年2 月9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会 计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101

业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经PCAOB 认可获得美国上市 公司审计业务执业资格,2010 年首批获得H 股上市公司审计业务资质。

投资者保护能力:职业风险基金2018 年度年末数:543.72 万元;职业责任 保险累计赔偿限额:70,000 万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公 司)。

2、人员信息

2019 年末大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人196 人、注册会 计师1458 人、从业人员6119 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师699 人。

拟签字注册会计师姓名:陈勇

拟签字注册会计师从业经历: 2006 年开始从事审计业务,至今参与过多家 企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作。 拟签字注册会计师姓名:吕红涛

拟签字注册会计师从业经历: 2013 年开始从事审计业务,至今参与过多家 企业改制上市审计、上市公司年度审计、证监局及财政部检查等工作。

3、业务信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度业务总收入:170,859.33

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万元;2018 年度审计业务收入:149,323.68 万元;2018 年度证券业务收入: 57,949.51 万元;2018 年度审计公司家数:15623;2018 年度上市公司年报审计 家数:240;是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是。

4.执业信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力, 主要成员信息如下:

项目合伙人:陈勇,注册会计师,合伙人,2006 年起从事审计业务,至今 负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作, 有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限14 年,具备相应的专业胜任能 力。

项目质量控制负责人:李琪友,注册会计师,合伙人,2001 年开始从事审 计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、 央企及其他公司年度审计工作。2016 年开始专职负责质量复核工作,2019 年转 入大华会计师事务所(特殊普通合伙)专职负责重大审计项目的质量复核工作, 审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限15 年, 具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:吕红涛,注册会计师,2013 年开始从事审计业务,至 今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、证监局及财政部检查等工 作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限7 年,具备相应的专业胜任 能力。

5、诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政 监管措施和自律处分的概况:行政处罚1 次,行政监管措施19 次,自律处分3

次。具体如下:

序号 类别 时间 项目 事项

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序号 类别 时间 项目 事项
















1 行政处
2018 年8
月2 日
哈尔滨电气集团佳木斯电
机股份有限公司2013-
2015 年审计项目
中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行政
处罚决定书》。2013 年-2015 年在审计报告上签
字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
2 行政监
管措施
2017 年3
月16 日
新三板山东科汇电力自动
化股份有限公司2015 年年
报审计项目
中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
管措施决定书([2017]4 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、张
海龙采取监管谈话监管措施的决定》
3 行政监
管措施
2017 年9
月12 日
三联商社股份有限公司
2016 年年报审计项目
中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
管措施决定书([2017]42 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、段
岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》
4 行政监
管措施
2017 年10
月25 日
安徽皖通科技股份有限公
司2016 年年报审计项目
中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
管措施决定书([2017]29 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、王
原采取出具警示函措施的决定》
5 行政监
管措施
2018 年6
月19 日
新三板体育之窗文化股份
有限公司2016 年年报审计
项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
管措施决定书([2018]42 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、赵玮
采取出具警示函措施的决定》
6 行政监
管措施
2018 年8
月7 日
第一拖拉机股份有限公司
2017 年年报审计项目
中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监
管措施决定书([2018]5 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》
7 行政监
管措施
2018 年8
月14 日
合肥百货大楼集团股份有
限公司2016 年年报审计项
中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
管措施决定书([2018]26 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决
定》
8 行政监
管措施
2018 年10
月10 日
深圳市欧菲科技股份有限
公司2017 年年报审计项目

中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
管措施决定书([2018]69 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、陈
良采取出具警示函措施的决定》
9 行政监
管措施
2018 年10
月25 日
新三板厦门鑫点击网络科
技股份有限公司2016、2017
年报审计项目
中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监
管措施决定书([2018]27 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》
10 行政监
管措施
2019 年4
月24 日
上市公司中兵红箭股份有
限公司2014 年-2016 年年
报审计项目

中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监
管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、马
玉婧采取出具警示函监管措施的决定》
11 行政监
管措施
2019 年5
月6 日
深圳市芭田生态工程股份
有限公司2015、2016 年年
报审计项目
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
管措施决定书([2019]65 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜
星采取出具警示函措施的决定》
12 行政监
管措施
2019 年7
月26 日
深圳市科陆电子科技股份
有限公司2017 年年报审计
项目
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
管措施决定书([2019]158 号)《关于对大华会计
师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张兴、刘
国平采取出具警示函措施的决定》

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序号 类别 时间 项目 事项













13 行政监
管措施
2019 年10
月18 日
新三板亿丰洁净科技江苏
股份有限公司2016 年年报
审计项目
中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监
管措施决定书([2019]84 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹丹、杨
勇胜采取监管谈话措施的决定》
14 行政监
管措施
2019 年11
月14 日
新三板致生联发信息技术
股份有限公司2015 年、
2016 年、2017 年年报审计
项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
管措施决定书([2019]135 号)《关于对大华会计
师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王力飞、
赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》
15 行政监
管措施
2019 年11
月15 日
哈尔滨哈投投资股份有限
公司2018 年年报审计项目

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政
监管措施决定书([2019]034 号)《关于对大华会
计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张鸿彦、
黄羽采取出具警示函措施的决定》
16 行政监
管措施
2019 年11
月28 日
国民技术股份有限公司
2018 年年报审计项目
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
管措施决定书([2019]214 号)《关于对大华会计
师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王建华、
郑荣富采取监管谈话措施的决定》
17 行政监
管措施
2019 年12
月23 日
成都卫士通信息产业股份
有限公司2018 年内部控制
鉴证项目
中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监
管措施决定书([2019]48 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、曹
云华采取出具警示函措施的决定》
18 行政监
管措施
2019 年12
月30 日
北京华业资本控股股份有
限公司2017 年年报审计项
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
管措施决定书([2020]1 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、刘
彬采取出具警示函措施的决定》
19 行政监
管措施
2020 年1
月22 日
恒安嘉新(北京)科技股份
有限公司在科创板首次公
开发行股票审计项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
管措施决定书([2020]28 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼
勇采取出具警示函措施的决定》
20 行政监
管措施
2020 年2
月12 日
暴风集团股份有限公司
2018 年年报审计项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
管措施决定书([2020]29 号)《关于对大华会计师
事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、易
欢采取出具警示函措施的决定》
21 自律处
2019 年1
月30 日
哈尔滨电气集团佳木斯电
机股份有限公司2013-
2015 年审计项目
深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所
(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、
谭荣给予通报批评处分的决定》
22 自律处
2019 年11
月29 日
北京华业资本控股股份有
限公司2014 -2017 年年报
审计项目
上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117
号)《关于对北京华业资本控股股份有限公司年审
会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)
及其注册会计师予以通报批评的决定》
23 自律处
2018 年10
月10 日
体育之窗文化股份有限公
司2016 年年报审计项目
全国股转公司出具股转系统发([2018]2100 号)
《关
于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律
监管措施的决定》

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拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律 处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进 行了充分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、 相关信息和诚信记录后,认可大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专 业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019 年度审计工作中能够遵照独立、 客观、公正的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真 实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为,续聘大华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构,有利于保障公司审计工作的 质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,大华会计师事务 所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力;本次 续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,同意聘请大华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

  • 3、董事会审议程序

公司于2020 年4 月17 日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关 于续聘公司2020 年度审计机构的议案》,同意聘请大华会计师事务所(特殊普 通合伙)为2020 年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

四、报备文件

  • 1、公司第五届董事会第四次会议决议;

  • 2、独立董事签署的事前认可和独立意见;

  • 3、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和

  • 联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方

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式。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○二○年四月二十一日

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