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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2011
Apr 27, 2012
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Audit Report / Information
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中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司 2011 年度内部控制评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”、“保荐机构”)作为京东方 科技集团股份有限公司(下称“京东方”)持续督导工作的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套 指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《关 于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规及规范性文件的 要求,对《京东方科技集团股份有限公司2011年度内部控制评价报告》进行了核查, 并发表如下核查意见。
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投通过与公司部分董事、高级管理人员及财务部门相关人员、会计师访 谈,查阅了董事会、总经理办公会等会议记录以及京东方董事会出具的公司2011年 度内部控制评价报告以及公司各项业务和管理规章制度,从公司内部控制组织架构、 内部控制制度的建设、内部控制的实施情况以及对控股子公司的控制等方面对其内 部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、京东方内部控制的基本情况
京东方已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联方资金往来 管理办法》、《独立董事制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理办法》以 及《募集资金管理办法》等公司治理和内部管理的各项制度,并得到有效执行。
(一)京东方的内部控制组织架构
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京东方已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法律、法规及规范性文 件的规定建立了完善的法人治理结构,公司股东大会、董事会、监事会和执行委员 会之间权责分明、各司其职、相互制衡、协调运作。同时根据行业特点及经营管理 需要,公司明确内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求, 设置了董事会秘书室、人力资源、战略管理、企业文化中心、品质管理、环安、计 划财务、资金管理、投资管理、研发、信息系统管理、法务、采购、销售和审计监 察等重要部门。
(二)京东方的内部控制制度
京东方已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国 证券监督管理委员(下称“中国证监会”)相关规定的要求建立了股东大会、董事 会、监事会等机构以及财务管理制度、审计监察制度、合同审批管理制度、投资管 理制度、人力资源管理制度、控股子公司控制制度,并制定了相关制度文件,公司 法人治理结构健全。
(三)京东方重点活动的控制
针对生产经营中的关键环节,京东方通过完善内部控制制度对其实施了重点管 理,包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担 保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管 理等。
(四)京东方董事会关于公司内部控制有效性的结论
京东方董事会认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了 内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷;自内 部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质 性影响的内部控制的重大变化。
三、中信建投对《京东方科技集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价
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报告》的核查意见
通过核查并审阅《京东方科技集团股份有限公司2011年度内部控制评价报告》, 中信建投认为:2011年度京东方已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,建立了较为完善、合 理的内部控制制度,并能够得到有效执行;《京东方科技集团股份有限公司2011年 度内部控制评价报告》较为准确地反映了公司2011年度内部控制制度的建设、执行 情况,对公司内部控制的自我评价真实、客观。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签字: 朱明强 徐子桐
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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