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Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023
Apr 26, 2024
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Audit Report / Information
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北京亿华通科技股份有限公司
关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情 况评估报告
一、大华会计师事务所基本情况:
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1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)
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2、成立日期:2012 年2 月9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转
制为特殊普通合伙企业)
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3、组织形式:特殊普通合伙
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4、注册地址:北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101
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5、首席合伙人:梁春
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6、截至2023 年末(2023 年12 月31 日)合伙人数量:270 人
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7、截至2023 年末(2023 年12 月31 日)注册会计师人数:1,471 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141 人
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8、2022 年度经审计的收入总额:332,731.85 万元,其中审计业务收入
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307,355.10 万元,证券业务收入138,862.04 万元。
- 9、2022 年度上市公司审计客户家数:488 家,
主要行业为:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批
发和零售业、建筑业。
2022 年度上市公司审计收费总额61,034.29 万元。
2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数:27 家。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况:
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司2023 年年报工作安排,大华对公司2023 年度财务报告和内部控制 进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况、营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计,大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司2023 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。大华出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计,大华认为,亿华通公司于2023 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出 具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中,大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通,按时完成了公司2023 年年报审计相关工 作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
三、总体评价
公司认为大华在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则,审 计行为规范有序,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023 年 度审计相关工作,出具的审计报告客观、完整。
北京亿华通科技股份有限公司董事会 2024 年4 月27 日