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Baoding Technology Co., Ltd. Regulatory Filings 2019

Jan 31, 2019

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Regulatory Filings

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国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司

2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》等有关规定,国信证券股份有限公司(简称“国信证券”或“保荐人”) 作为宝鼎科技股份有限公司(简称“*ST 宝鼎”或“公司”)2017 年非公开发行 的保荐人,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,具体如下:

一、公司内控规则落实情况及核查情况

*ST 宝鼎对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情 况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部 控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项 进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。

国信证券指派担任*ST 宝鼎持续督导工作的保荐代表人就公司内部控制制度 的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了深 入交流,并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料,对公司填写的《内部控制 规则落实自查表》进行了逐项核查。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:*ST 宝鼎填写的2018 年度《内部控制规则落实自 查表》真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规 则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司 2018 年 度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人: __ __ 陈敬涛 孔海燕

国信证券股份有限公司

年 月 日

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