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Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014
Apr 21, 2014
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Regulatory Filings
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国信证券股份有限公司关于宝鼎重工股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》等有关规定,国信证券股份有限公司(简称“国信证券”或“保荐人”) 作为宝鼎重工股份有限公司(简称“宝鼎重工”或“公司”)首次公开发行的保 荐人,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,具体如下:
一、公司内控规则落实情况
宝鼎重工对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情 况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部 控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项 进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:宝鼎重工填写的《内部控制规则落实自查表》严格 按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交 易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
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【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于宝鼎重工股份有限公司内部控制 规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人: __ __ 王东晖 李 鑫
国信证券股份有限公司
2014 年 月 日
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