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Baoding Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2022

Mar 30, 2023

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Audit Report / Information

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宝鼎科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000175号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

宝鼎科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022年12月31日)

目 录

$\epsilon$

页 次

内部控制审计报告 $\overline{\phantom{a}}$

$1 - 2$

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2022]000175号

宝鼎科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宝鼎科技股份有限公司(以下简称宝鼎科技公司) 2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 宝鼎科技公司于 2022年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

二〇二三年三月二十九日

证书序号:0000093 哥

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行法仲类、 凭证。 $\overline{a}$

会计师事务所

业证书

1

称:大华会计师拿

首席合伙人:梁春

任会计师:

$H1$

  • 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 $\mathbf{2}$
  • 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 出借、转让。 电 $\mathfrak{S}^{\prime}$
  • 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 4.

¢ 政部门交回《会计师事务所执业证书》

所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

$0.0000$

۰

发证机关:

$\overline{\mathbf{u}}$

THE OUND

二〇一七年

中华人民共和国财政部制

织形式:特殊普通合伙 执业证书编号: 11010148 组

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

淡湿批准执业日期: 2011年11月03日