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Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 29, 2025

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Audit Report / Information

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白银有色集团股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明的意见

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北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)对白银有色集团股份有 限公司(以下简称白银有色或公司)2024 年度的财务报告内部控制 的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,该报告对公 司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券 交易所股票上市规则》的相关要求,公司监事会对董事会关于带强调 事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下:

1.我们认为董事会的专项说明符合实际情况,同意《公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项 说明》。

2.公司监事会将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管 理,对所涉事项采取有效措施,努力降低和消除该事项对公司的不利 影响,切实维护公司及投资者的利益。

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白银有色集团股份有限公司监事会

2025 年4 月28 日