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BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. Audit Report / Information 2025

Mar 30, 2025

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Audit Report / Information

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北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年度外部审计机构履职情况评估报告

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司2024 年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,公司对致同 在审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本情况

  • 1.机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙);

  • 2.成立日期:2011 年12 月22 日;

  • 3.组织形式:特殊普通合伙;

  • 4.注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层;

5.截至2023 年12 月31 日,致同会计师事务所从业人员近六千人,合伙人 数量为225 名,注册会计师人数为1,364 人,签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过400 人;

  • 6.2023 年度经审计的收入总额为27.03 亿元,其中审计业务收入22.05 亿

  • 元,证券业务收入5.02 亿元;

  • 7.2023 年年报上市公司审计客户257 家,上市公司审计收费3.55 亿元。 (二)聘任会计师履行的程序

经公司第一届董事会第二十次会议及2024 年第二次临时股东大会审议,同 意公司聘任致同作为公司2024 年年度审计机构。

二、2024 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司2024 年年报工作要求,致同对公司2024 年年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,并且能够 根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。

三、公司对致同履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为致同具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、 期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审 计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行 为规范有序,审计结果表明公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务 状况与经营成果,审计程序严谨、结论可信。

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年3 月27 日