AI assistant
Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023
Mar 28, 2023
54970_rns_2023-03-28_eaa3672b-c1b0-4583-8528-9e07e981a785.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [128 x 26] intentionally omitted <==
内部控制审计报告
安徽芯瑞达科技股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0190 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京
==> picture [128 x 26] intentionally omitted <==
内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 外经贸大厦15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:[email protected] https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2023]230Z0190 号
安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称芯瑞达)2022 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯瑞 达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,芯瑞达于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1
(此页无正文,为芯瑞达容诚审字[2023]230Z0190 号报告之签字盖章页)
| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师:中国·北京中国注册会计师: | |
|---|---|
| 郭凯 | |
| 张冉冉 | |
| 黄景辉2023年3月28日 |
2