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Alpha Group Audit Report / Information 2018

Apr 9, 2020

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Audit Report / Information

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广发证券股份有限公司

关于奥飞娱乐股份有限公司

《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》

的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年 修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,广发证券股份有限公 司(以下简称“广发证券”)作为奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐” 或“公司”)2018 年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构,对奥飞 娱乐董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了 核查,核查情况及核查意见如下:

一、本次核查的有关情况

通过与公司董事、监事、高管、财务部等部门的沟通交流,取得了相关的信 息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记 录和报告、以及各项业务和管理规章制度;查阅公司管理层出具的内部控制规则 落实情况自查表,对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。

二、核查意见

经核查,广发证券认为:奥飞娱乐填写的《自查表》严格按照深圳证券交易 所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了公司对深圳证券交易所有关内部 控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司<中 小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 林焕伟 李 锐

广发证券股份有限公司

年 月 日

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