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ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2023
Mar 25, 2024
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Audit Report / Information
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目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2 页
二、资质证书复印件……………………………………………第3—6 页
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天健审〔2024〕7-60 号
内部控制审计报告
炬芯科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了炬芯科技股份有限公司(以下简称炬芯科技公司)2023 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是炬芯 科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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我们认为,炬芯科技公司于2023 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年三月二十二日
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仅为炬芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用 于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质 未经本所书面同意,此文件不 得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为炬芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于 说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营 未经本所书面同意,此文件不得用作任 何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为炬芯科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告之目的而提供文件的 复印件,仅用于说明赵祖荣是中国注册会计师,未经赵祖荣本人书面同意,此 文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为炬芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印 件,仅用于说明吴新是中国注册会计师,未经吴新本人书面同意,此文件不得用作 任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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