Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2022

Apr 23, 2023

58099_rns_2023-04-23_65be1270-d52b-4f71-a0f3-f57c9810ed7f.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

目 录

一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2 页

二、资质证书复印件…………………………………………………第3—6 页

==> picture [114 x 86] intentionally omitted <==

==> picture [450 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [587 x 26] intentionally omitted <==

内部控制审计报告

天健审〔2023〕7-210 号

炬芯科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了炬芯科技股份有限公司(以下简称炬芯科技公司)2022 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是炬芯 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

==> picture [587 x 15] intentionally omitted <==

第1页 共6页

我们认为,炬芯科技公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

==> picture [110 x 45] intentionally omitted <==

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二三年四月二十日

第2页 共6页

==> picture [566 x 404] intentionally omitted <==

仅为炬芯科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健 会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦 不得向第三方传送或披露。

第3页 共6页

==> picture [603 x 436] intentionally omitted <==

仅为炬芯科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天 健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦 不得向第三方传送或披露。

第4页 共6页

==> picture [209 x 285] intentionally omitted <==

==> picture [205 x 285] intentionally omitted <==

==> picture [409 x 134] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

仅为炬芯科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件
的复印件,仅用于说明杨克晶是中国注册会计师,未经杨克晶本人书面同意,
此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
----- End of picture text -----

第5页 共6页

==> picture [229 x 309] intentionally omitted <==

==> picture [229 x 316] intentionally omitted <==

==> picture [228 x 309] intentionally omitted <==

==> picture [229 x 316] intentionally omitted <==

仅为炬芯科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印 件,仅用于说明王伟秋是中国注册会计师,未经王伟秋本人书面同意,此文件不得 用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

第6页 共6页