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ZYNP Corporation — Management Reports 2016
Mar 9, 2016
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Management Reports
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中原内配集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告
中原内配集团股份有限公司
2016 年度财务预算报告
特别提示:本预算报告为公司 2016 年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公 司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团 队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
经过公司慎重研究,按照合并报表口径,根据中原内配集团股份有限公司(以下简 称“公司”)发展战略规划,并以经审计的 2015 年度的经营业绩为基础,依据 2016 年的 市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划,经过分析研究,编制了 公司 2016 年度的财务预算。主要指标如下:
一、 2016 年度预算主要指标
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产销量:气缸套产销量不低于 4,360 万只;
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营业收入:同比增长 0%-15%;
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归属于母公司所有者的净利润:同比增长 0%-15%。
二、确保预算完成的主要措施
2016 年,面对国际政治经济环境复杂多变,国内市场持续下滑的经济形势,面对行 业竞争日趋残酷的压力,面对高端客户越来越多、质量提升刻不容缓的迫切要求,要想 顺利完成全年的经营目标,必须要全力做好以下工作:
1、主动适应中国经济“新常态”,把主要精力转向企业的创新、变革和转型上, 以应对“新常态”给企业带来的各种矛盾和风险,抓住“新常态”带来的各种新机遇;
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2、提升市场研发能力,完善研发体系;深入推进精益生产,全面覆盖生产、质量、
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设备、物流、人力资源等五大领域;
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3、以市场为龙头,以客户为中心,以抢市场、抓订单、增份额、占地盘为第一要
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务;
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中原内配集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告
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4、提升节能降耗、挖潜改造和成本控制能力,继续在节能挖潜上寻找更多突破口,
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实施强力突破,为企业不断构建新的效益增长点;
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5、围绕新能源、智能制造、高端装备、汽车后市场等高新技术领域和新兴行业,
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开拓市场,寻找合作项目,寻找转型机遇。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
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