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ZYNP Corporation Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

54486_rns_2023-04-27_0d9b8a05-c9f3-4fea-8330-c7cb9213150a.PDF

Audit Report / Information

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中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会

关于续聘会计师事务所的书面审核意见

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定,对公司2023年拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,发 表意见如下:

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服 务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公 正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同 意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审 计机构和内部控制审计机构,并提交2022年度股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会关于续 聘会计师事务所的书面审核意见》之签字页)

董事会审计委员会委员签字:

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----- Start of picture text ----- 王仲 张兰丁 何晓云----- End of picture text -----

王中营 薛亚辉

二○二三年四月二十七日