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ZYNP Corporation Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

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Audit Report / Information

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中原内配集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字 [2021]007144

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership)

中原内配集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2020 年12 月31 日)

目录
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 中原内配集团股份有限公司2020 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字 [2021]007144

中原内配集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原内 配集团股份有限公司(以下简称中原内配公司)2020 年度财务报表, 包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于2021 年4 月28 日签发了大华审字 [2021]0010648 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告 [2017]16 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办 理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》的规定,就中原内配公司 编制的2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是中原内配公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 中原内配公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对中原内配公司实施2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中原内配公司2020 年度控股股东及其他关联方资金

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大华核字[2021]007144 号关联方资金占用情况的专项说明

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占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:中原内配集团股份有限公司2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

于建松 · 中国 北京 中国注册会计师: 杜武明 二〇二一年四月二十八日

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