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ZYNP Corporation Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

54486_rns_2021-04-28_29d01543-6c7c-491a-bc4e-42191c413f29.PDF

Audit Report / Information

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中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会

关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度

财务审计机构和内部控制审计机构的书面审核意见

中原内配集团股份有限公司(以下简称为“公司”)董事会审计委员会根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,对公司 2021 年聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,发表意见如下:

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服 务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公 正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同 意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审 计机构和内部控制审计机构,并提交2020年度股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会关于续 聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的书面审核意见》之签字页)

董事会审计委员会委员签字:

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----- Start of picture text ----- 邢敏 张兰丁 何晓云王中营 薛亚辉----- End of picture text -----

二○二一年四月二十八日