AI assistant
Sending…
ZYNP Corporation — Audit Report / Information 2021
Apr 28, 2021
54486_rns_2021-04-28_29d01543-6c7c-491a-bc4e-42191c413f29.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会
关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的书面审核意见
中原内配集团股份有限公司(以下简称为“公司”)董事会审计委员会根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,对公司 2021 年聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,发表意见如下:
公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服 务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公 正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同 意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审 计机构和内部控制审计机构,并提交2020年度股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会关于续 聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的书面审核意见》之签字页)
董事会审计委员会委员签字:
==> picture [293 x 91] intentionally omitted <==
----- Start of picture text ----- 邢敏 张兰丁 何晓云王中营 薛亚辉----- End of picture text -----
二○二一年四月二十八日
More from ZYNP Corporation
AGM Information
2026
May 15
Annual Report
2026
Apr 23
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Apr 23
Audit Report / Information
2026
Apr 23
Regulatory Filings
2026
Apr 23
Investor Presentation
2026
Apr 23
Environmental & Social Information
2026
Apr 23
Governance Information
2026
Apr 23
Capital/Financing Update
2026
Apr 23
Regulatory Filings
2026
Apr 23