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ZONECO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Sep 29, 2011
54131_rns_2011-09-29_bf57d478-ba16-4192-bc3b-b8623ad98027.PDF
Audit Report / Information
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平安证券有限责任公司关于《大连獐子岛渔业集团股份 有限公司内控规则落实自查表》的核查意见
大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“獐子岛”或“公司”)第 四届董事会按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业版上市公司内控规则 落实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)的有关要求,依据獐子岛 的实际情况,认真检查公司内部控制制度的制定和运行情况,填写了《大连獐子 岛渔业集团股份有限公司内控规则落实自查表》(简称“《自查表》”),并针 对存在未落实深圳证券交易所内部控制相关规则的情况,提出了具体、可行的整 改计划,明确整改责任人和整改期限。根据深交所通知的有关要求,平安证券有 限责任公司(简称“平安证券”、“保荐机构”)及指定的保荐代表人对獐子岛 编制的《自查表》进行了核查,具体的核查情况及核查意见如下:
一、本次核查的有关情况
2011年9月1日,保荐代表人获悉了有关事项后立即就獐子岛自查的有关事项 与董事会秘书进行了沟通。2011年9月14日至9月16日,保荐代表人查阅了獐子岛 2011年以来现场检查的有关工作底稿,对獐子岛的内控情况进行了复核,并现场 观摩了董事会自查过程及填写自查表的情况,整改方案的讨论,针对有关事项与 公司董事会进行了交流和沟通。2011年9月16日,根据核查情况,出具了核查意 见。
二、核查意见
经核查,平安证券发表以下核查意见:
(一)獐子岛董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度 的制定和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》。
(二)獐子岛董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行 的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。
(三)獐子岛董事会制定通过的整改计划,明确整改责任人和整改期限,符 合公司的实际情况,切实可行。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于《大连獐子岛渔业集团股份有限 公司内控规则落实自查表》的核查意见》之签署页)
保荐代表人:
曾年生 江成祺
平安证券有限责任公司
年 月 日
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