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Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018
Feb 25, 2018
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Audit Report / Information
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科达集团股份有限公司审计委员会 关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》等相关法律、法规的规定,公司董事会审计委员会认真、全面地审 查了公司提交的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》,董事会审计委员会认 为:
公司本次出售资产符合公司发展战略,本次交易遵循了《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,价格公允,程序合 法,未有侵害上市公司和中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同 意将上述议案提交公司第八届董事会临时会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联 交易事项的书面审核意见》签署页)
审计委员会委员:
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----- Start of picture text ----- 蔡立君----- End of picture text -----
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----- Start of picture text ----- 日期: 年 月 日----- End of picture text -----
(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联 交易事项的书面审核意见》签署页)
审计委员会委员:
刘锋杰
日期: 年 月 日
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(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联 交易事项的书面审核意见》签署页)
审计委员会委员:
褚明理
日期: 年 月 日
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(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联 交易事项的书面审核意见》签署页)
审计委员会委员:
张 忠
日期: 年 月 日
(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联 交易事项的书面审核意见》签署页)
审计委员会委员:
潘海东
日期: 年 月 日