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Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016
Apr 17, 2017
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Audit Report / Information
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北京天圆全会计师事务所
BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
| 北京市海淀区中关村南大街56号 |
|---|
| 方圆大厦15 层 |
| 15/F,Fangyuan Building,B56,Zhongguancunstreet, Haidian District,Beijing,China |
| 电话(Tel): (8610)83914188 |
| 传真(Fax): (8610)83915190 |
| 邮政编码(Postal Code): 100044 |
内部控制审计报告
天圆全审字[2017]000340 号
科达集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”)2016 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科达股份 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,科达股份于2016 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
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中国 • 北京 二○一七年四月十七日
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