AI assistant
Zhejiang NetSun Co.,Ltd. — Management Reports 2011
Sep 30, 2011
54153_rns_2011-09-30_547557fc-6c4b-4284-b663-172b9a191c9a.PDF
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的自查报告和整改计划
浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《关 于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,公 司本着实事求是的原则,对本公司的内控规则落实情况进行了认真自查,并组织 有关部门成立了整改工作小组,由董事长任组长,制定了相应的整改措施并开始 实施。2011 年 9 月 29 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《浙 江网盛生意宝股份有限公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的自查报告和整改计划》。
公司存在的不足和整改计划如下:
一、公司尚未建立对各控股子公司的控制制度及各控股子公司重大事项报告 制度。
整改措施:公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上 市规则》)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称 《规 范运作指引》)等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,制 定了《浙江网盛生意宝股份有限公司控股子公司管理制度》、《浙江网盛生意宝股 份有限公司重大信息内部报告制度》。上述制度已经公司第三届董事会第十次会 议审议通过。
整改责任人:董事会秘书
整改期限:201 1 年 9 月 29 日前
二、内部审计部门负责人未经董事会任免。
整改措施:公司已拟定《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,于 2011
年 9 月 29 日提交公司第三届董事会第十次会议表决通过。
整改责任人:董事长、董事会秘书 整改期限:2011 年 9 月 29 日完成。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会
==> picture [285 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==