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ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011
Mar 19, 2012
55088_rns_2012-03-19_56e15738-21f9-4de3-bcc1-081ab0b703c2.PDF
Audit Report / Information
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浙江南都电源动力股份有限公司
监事会关于2011年度有关事项的审核意见
根据《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定,公司监事会对公司2011年度有关事 项发表如下意见:
一、 监事会关于2011年度公司内部控制自我评价报告的审核意见
2011年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市 公司的有关规定,修订、完善、审议并通过了一系列公司管理制度,公司内部控 制制度较为健全,公司法人治理结构完善,建立规范运行的内部控制环境,内部 审计部门及人员齐全到位。2011年度公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或 被深圳交易所公开处分的情形。
综上所述,监事会认为:
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合现代 管理要求的内部组织结构,也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制 发挥了较好的作用,能够预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况, 不存在明显薄弱环节和重大缺陷,随着公司未来经营发展的需要,公司需不断深 化管理,进一步完善内部控制制度,使之适应公司发展的需要和国家有关法律法 规的要求。
二、监事会关于公司2011 年年度报告的审核意见
监事会认真审阅了公司2011 年年度报告及相关资料,监事会认为:
1、公司2011 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定; 年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为 发生。
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
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天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司2011 年年度报告的财务报告进行了审 计,出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事:佟辛 黄金明 王红 二○一二年三月一十九日
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