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Zhejiang Dali Technology CO.,LTD Audit Report / Information 2020

Apr 21, 2021

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Audit Report / Information

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国泰君安证券股份有限公司

关于浙江大立科技股份有限公司

2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为浙江大立科技股 份有限公司(以下简称“大立科技”、“公司”)2020 年非公开发行股票之保 荐机构,根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对公司编制的《内部控制规则落实情况 自查表》发表如下意见:

经核查,保荐机构认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,建立了 一整套有关公司治理及内部控制的规章制度,并能够结合公司的实际情况、业务 特点及监管部门的最新要求,对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、 监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理 与控制制度以公司的基本管理制度为基础,涵盖了财务预算、生产计划、物资采 购、产品销售、人事管理、内部审计等整个生产经营过程,确保各项工作都有章 可循,形成了规范的管理体系。

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,公司内部控制制度执行情况较好, 公司对内部控制规则落实的自查表是真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内 部控制各项工作的开展。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限 公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

徐之岳 胡伊苹

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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