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Zhejiang Dali Technology CO.,LTD Audit Report / Information 2020

Apr 21, 2021

54268_rns_2021-04-21_e6512eb0-9041-484f-a6c5-601c54275a40.PDF

Audit Report / Information

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浙江大立科技股份有限公司监事会

对相关事项的专项意见

一、对内部控制自我评价报告的专项意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》《深圳证券交易所企业内部控制基本规范》等有关规定,公司监 事会在认真审阅相关资料,核对相关事实的基础上,对《公司2020度内部控制的 自我评价报告》发表意见如下:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持 续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需 要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了 较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了 公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。《2020度内部控制的自我评价 报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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