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Zanyu Technology Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2021

Mar 3, 2021

54658_rns_2021-03-03_e5a6bc93-4afd-428d-899c-706025b9bb8c.PDF

Audit Report / Information

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赞宇科技集团股份有限公司董事会审计委员会

关于计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,作为赞宇科技集团股份有限公 司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,通过对《关于计提资产减值准备的 议案》的审查,对本次计提资产减值准备合理性说明如下:

董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》 和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司基于谨慎性 原则和一致性原则,主要对公司长期股权投资及商誉、应收账款等按照《企业会 计准则》计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映 公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备。

审计委员会签名请详见签字页。

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2021 3 3

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