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Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016
Apr 26, 2017
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Audit Report / Information
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中信建投证券股份有限公司关于赞宇科技集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称 “ 本保荐机构 ” 或 “ 中信建投证券 ” ) 作为赞宇科技集团股份有限公司(以下简称 “ 赞宇科技 ” 或 “ 公司 ” )2016 年非 公开发行 A 股股票并上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,依 据赞宇科技的实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,对公司 填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见,具体情况如下:
一、公司内控落实情况
赞宇科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、 募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投 资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查,根据核查结果,赞宇科 技董事会填写了《内部控制规则落实自查表》并提出整改措施。
二、核查意见
经核查,本保荐机构认为:赞宇科技董事会已按照深交所通知的有关要求完 成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《内部控制规则 落实自查表》;赞宇科技董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内 部控制制度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于赞宇科技集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
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