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Zanyu Technology Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2011

Mar 26, 2014

54658_rns_2014-03-26_1b9bbb9b-2e73-4565-acb7-18a5afe176a5.PDF

Audit Report / Information

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齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

齐鲁证券有限公司(以下简称“本保荐机构”或“齐鲁证券”)作为浙江赞 宇科技股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“公司”)首次公开发行股票的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,依据赞宇科技的实际情况,认真核 查公司内部控制制度的制定和运行情况,对公司填制的内部控制规则落实自查表 的内容进行核查并发表独立意见,具体情况如下:

一、公司内控落实情况

赞宇科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部 控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、 重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查,根据核查结果, 赞宇科技董事会填写了《内部控制规则落实自查表》并提出整改措施。

二、核查意见

经核查,本保荐机构认为:赞宇科技董事会已按照深交所通知的有关要求完 成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《内部控制规则 落实自查表》;赞宇科技董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内 部控制制度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。

(以下无正文)

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