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YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2024

Apr 29, 2025

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Audit Report / Information

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昱能科技股份有限公司

关于2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2024 年度境内财务报告审计机构 及内部控制审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求, 公司对天健2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天 健在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。 具体情况如下:

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健成立于2011 年7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为钟建国先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024 年12 月31 日,天健合伙人数量为241 人,执业注册会计师2,356 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904 人。天健2023 年度业务总 收入为人民币34.83 亿元,其中审计业务收入人民币30.99 亿元;证券业务收 入18.40 亿元。2024 年度上市公司(含A、B 股)审计客户共计707 家,收费 总额人民币7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和 信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、 环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业, 房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业, 农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。本公司同行业 上市公司审计客户544 家。

(二)续聘会计师事务所履行的程序

2024 年4 月22 日,公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董 事会第八次会议,2024 年5 月22 日,公司2023 年年度股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司2024 年年度审计机构

及内部控制审计机构。

二、2024 年年审会计师事务所履职情况

经评估,近一年天健资质例规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见。具体情况如下:

1、审计投入

天健所配备了专属审计工作团队,其核心团队成员均具备多年上市公司、 科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审 计服务合伙人担任。团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要 求。

2、审计服务质量和水平

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,结合公司2024 年年报工作安排,天健所对公司2024 年度财务报告及 2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并 出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,天健所根据审计准则要求,就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理 层和治理层进行了积极沟通,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

3、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健 所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制 度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信 息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

三、总体评价

公司认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审 计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024 年年报审计相关 工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

昱能科技股份有限公司 2025 年4 月29 日