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Yunding Technology Co.,Ltd. Audit Report / Information 2007

Apr 25, 2008

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Audit Report / Information

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关于泰格生物技术股份有限公司控股股东及 其关联方占用资金的情况专项说明

深华(2008)专审字240 号

泰格生物技术股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了泰格生物技术股份有限公司(“贵 公司”)截止2007 年12 月31 日的年度财务报表,包括公司及合并资产负债表及该年度的公司 及合并利润和公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2008 年4 月23 日签 发了深华(2008)股审字015 号无保留意见的审计报告。

我所作为贵公司2007 年度财务报表审计的注册会计师,根据中国证监会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号),就贵公司 控股股东及其关联方占用资金等的相关事项(以下简称“汇总表”)出具本专项说明(以下简称 “本专项说明”)。本专项说明的附件一是按照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录—2006 年 第2 号(修订):非经常性资金占用及其他关联方资金往来的披露和报送要求》的要求出具的。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2007 年12 月31 日止年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司 实施截至2007 年12 月31 日止年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

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贵公司与贵公司大股东——蚌埠市第一污水处理厂及其关联方在2007 年期间未发生关联 交易及非经常性的现金流入流出。其他关联方与贵公司形成的关联应收款项并入汇总表。

本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用 作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件一:上市公司2007 年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师

中国 深圳 中国注册会计师

2008 年4 月23 日

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泰格生物技术股份有限公司

关联方占用上市公司资金情况表

(单位:万元)

关联方名称 关联方与上
市公司关系
会计报表科目 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 已计提坏账准
备金额
占用方式和原因 偿还方式 是否属于56号文禁
止的违规资金占用
备注
A B C D E F G H I J K L
上海泰惠软
件技术公司
子公司 其他应收款 638.66 - - 638.66 588.31 股利款
合计 638.66 - - 638.66 588.31

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