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YOUZU Interactive CO., LTD. — Audit Report / Information 2020
Apr 29, 2020
54228_rns_2020-04-29_59126fb8-05bc-47ef-b098-d016f0798a0b.PDF
Audit Report / Information
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中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司
2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为游族网络 股份有限公司(以下简称“游族网络”或“公司”)2019 年公开发行可转换公司债券 的持续督导保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公 司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关 规定,对游族网络 2019 年度《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、核查, 发表核查意见如下:
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,对 公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、 募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果,公司董事会填 写了 2019 年度《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司 2019 年度《内部控制规则落实自查表》系按 照深圳证券交易所的要求填写,反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相 关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
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(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司内部 控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
钱丽燕 卢 戈
中泰证券股份有限公司
年 月 日
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