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YOUZU Interactive CO., LTD. Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2019

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Audit Report / Information

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中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为游族网络 股份有限公司(以下简称“游族网络”或“公司”)2017 年非公开发行股票的持续督 导保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规 则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规定,对游族网络《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、 核查,发表核查意见如下:

一、公司内部控制规则落实的自查情况

公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,对 公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、 募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果,公司董事会填 写了《内部控制规则落实自查表》。

经自查,公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

二、保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财 务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为,游族网络已按照相关要求,对公 司内部控制规则落实情况进行了认真自查,并填写了《内部控制规则落实自查表》; 游族网络填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度规定和实际 运行情况。

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(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司内部 控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

钱丽燕 卢 戈 中泰证券股份有限公司

年 月 日

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