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YOUZU Interactive CO., LTD. Audit Report / Information 2017

Apr 3, 2018

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Audit Report / Information

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中国国际金融股份有限公司 关于游族网络股份有限公司 2017 年《内部控制规则落实自查表》 的核查意见

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签署日期:二〇一八年四月

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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,中国国际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”)作为游族网络股份有限公司(以下简称“游族网络”或“公 司”)持续督导的保荐机构,对游族网络2017年度《内部控制规则落实自查表》 进行了核查,并出具本核查意见(以下简称“本意见”或“本核查意见”)。

一、 公司的自查情况

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引(2015年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定,本着实事求是 的原则,公司对其内控规则的落实情况进行了自查。

经自查,游族网络不存在违背内部控制规则的事项。

二、 保荐机构措施及核查意见

持续督导组通过现场检查、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各 专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制 制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底 稿、募集资金的使用情况等报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理 人员进行沟通,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定,对游族网络填写的《内部控制规则落实自查表》的 各项内容进行了逐项核查。通过上述核查,保荐机构认为:

游族网络已按照相关要求,对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查, 公司的自查表真实反映了游族网络当前的内部控制规则的落实状况,有利于提升 公司内部控制水平。

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(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于游族网络股份有限公司2017 年<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名:

王 檑 何 挺

中国国际金融股份有限公司

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年 月 日