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YOTRIO GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2010
Mar 18, 2011
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Audit Report / Information
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浙江永强集团股份有限公司监事会关于 2010 年度内部控制的独立意见
浙江永强集团股份有限公司监事会
关于2010 年度内部控制的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于做 好上市公司2010 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司 内部控制情况发表意见如下:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制 的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控 制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
-
2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,
-
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
-
3、2010 年,公司按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作
-
指引》及公司内部控制制度的要求,内部控制总体是有效的。
综上所述,监事会认为,公司《2010年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
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浙江永强集团股份有限公司监事会关于 2010 年度内部控制的独立意见
(此页无正文)
监事:
罗帮仁 汤义君 毛红卫
二○一一年三月十七日
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