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YLZ Information Technology CO.,Ltd Audit Report / Information 2010

Apr 19, 2011

55114_rns_2011-04-19_538ba747-e374-42a2-afc4-ad821402b3c6.PDF

Audit Report / Information

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招商证券股份有限公司关于

《易联众信息技术股份有限公司关于 2010 年度内部控制的 自我评价报告》的

保荐意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为易联众信息技术股份有限 “ ” “ ” “ 公司(以下简称 易联众 、 公司 或 发行人”)的保荐人,根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等相 关法律、法规的相关要求,在查阅了公司的各项内控管理制度,了解公司及子公 司有关部门在内部控制实施工作的基础上,对易联众 2010 年内部控制情况进行 了核查,具体情况如下:

一、核查过程

  • 2010 年持续督导期间,保荐代表人主要通过

  • 1 )查阅易联众的三会会议资料;

  • 2 )查阅公司各项业务和管理制度、内控制度;

  • 3 )抽查会计账册、现金报销凭证、银行对账单;

  • 4 )调查内部审计工作情况;

  • 5 )调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况;

  • 6 )与董事、监事、高级管理人员沟通;

7 )现场检查内部控制的运行和实施等途径,从内部控制的环境、内部控 制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对易联众的内部控制合规性和有 效性进行了核查;

二、易联众对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司已结合自 身的经营管理需要 , 建立了一套较为健全的内部控制制度 , 内部控制符合公司现

阶段的发展需要,在所有重大方面是有效的,能够确保公司所属财产物质的安全、 完整,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证,能够对 编制真实公允的财务报表提供保障。

三、关于易联众内部控制的自我评价报告的核查意见

本保荐机构认为:易联众现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法 规和规章制度的要求,公司现有内部控制制度能够满足公司目前发展阶段的管理 需求,并得到有效执行。《易联众信息技术股份有限公司关于 2010 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实的反映了公司的内控情况。