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YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE

Quarterly Report May 13, 2019

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 第1四半期報告書_20190510193521

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月13日
【四半期会計期間】 第39期第1四半期(自 平成31年1月1日 至 平成31年3月31日)
【会社名】 株式会社山田債権回収管理総合事務所
【英訳名】 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山田 晃久
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号 横浜STビル18階
【電話番号】 045(325)3933
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  田中 光行
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号 横浜STビル18階
【電話番号】 045(325)3933
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  田中 光行
【縦覧に供する場所】 株式会社山田債権回収管理総合事務所東京支店

(東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル6階)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注)上記の東京支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

E05275 43510 株式会社山田債権回収管理総合事務所 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2019-01-01 2019-03-31 Q1 2019-12-31 2018-01-01 2018-03-31 2018-12-31 1 false false false E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E05275-000:ServicingBusinessReportableSegmentsMember E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E05275-000:RealtySolutionBusinessReportableSegmentsMember E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E05275-000:TemporaryPersonnelBusinessReportableSegmentsMember E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E05275-000:TemporaryPersonnelBusinessReportableSegmentsMember E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E05275-000:RealtySolutionBusinessReportableSegmentsMember E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E05275-000:ServicingBusinessReportableSegmentsMember E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E05275-000 2019-03-31 E05275-000 2019-01-01 2019-03-31 E05275-000 2018-03-31 E05275-000 2018-01-01 2018-03-31 E05275-000 2018-12-31 E05275-000 2018-01-01 2018-12-31 E05275-000 2019-05-13 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20190510193521

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |
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回次 第38期

前第1四半期

連結累計期間
第39期

当第1四半期

連結累計期間
第38期
会計期間 自平成30年1月1日

至平成30年3月31日
自平成31年1月1日

至平成31年3月31日
自平成30年1月1日

至平成30年12月31日
売上高 (千円) 453,466 483,532 2,038,584
経常損失(△) (千円) △42,280 △2,484 △161,607
親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (千円) △38,375 △2,722 △171,806
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △17,783 9,337 △206,762
純資産額 (千円) 2,888,085 2,662,138 2,695,397
総資産額 (千円) 4,061,334 3,804,404 3,791,133
1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円) △9.00 △0.63 △40.33
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
自己資本比率 (%) 71.1 70.0 71.1

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.第38期第1四半期連結累計期間、第38期及び第39期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、1株当たり四半期(当期)純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 第1四半期報告書_20190510193521

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間(平成31年1月1日~平成31年3月31日)におけるわが国経済は、これまで外需主導で緩やかな回復を続けてきたものの、先行きの不透明感が増しています。中国や欧州など海外経済の減速の余波が広がり、これまで好調だった輸出の鈍化や、堅調だった設備投資にも影響が出てきています。一方、個人消費では、雇用環境の改善や最低賃金の引き上げ、訪日外国人のインバウンド消費もあり、引き続き持ち直しの傾向が続いています。

不動産市況においては、平成31年1月1日時点の公示地価は全国平均(全用途)で1.2%上昇し、4年連続の上昇となっています。緩和的な金融政策が続いており、投資家の不動産投資についても積極的な姿勢は続いていますが、都市部や観光地に集中しており、投資家や消費者の選別により二極化が進んでいます。

本年1月から3月の新設住宅着工戸数は、約21万5千戸と前年同期比5.2%増、持ち家や分譲マンションを中心に4ヶ月連続でプラスとなっています。これまで底堅さを維持してきた貸家については、一部のサブリース契約問題や、空室率の上昇にみられる供給過剰感、金融機関の融資審査の厳格化などを背景に減少傾向が続いています。今後、消費税引き上げを前にした駆け込み需要が発生する可能性はあるものの、新設住宅着工戸数については今後の動向を注視していく必要があります。

全国銀行が抱える不良債権は、平成30年9月期で6.5兆円と平成30年3月期と比べ0.2兆円の減少となっています。その要因には、企業業績の拡大による景気の底上げ以外にも、金融機関が過剰債務を抱えた企業に対し、返済条件の緩和に応じていることが挙げられます。

このため当面の倒産動向は、増減を繰り返しつつ低水準で推移すると思われますが、金融機関は目利きも問われる中、融資先の事業性評価を実施しており、今後は事業の将来性や経営改善の見込みがより厳格に評価される見通しです。従って、金融機関の融資先に対する支援姿勢が変化し、最終処理を先延ばしにしている先も、倒産へと移行が進むと思われます。

また、これまでの不況型の倒産の他、後継者不足や従業員の退職による人手不足が深刻度を増したため、人件費等のコスト負担増による倒産等もみられるなど、倒産件数の減少傾向は底打ちの兆しがあります。

不良債権ビジネスにおいては、金融機関等が実施するバルクセールは依然として低水準にあり、債権買取価格は引き続き高騰しています。

このような環境下、当社グループは、「顧客第一主義」を経営理念に掲げ、「不動産・債権の取引のワンストップサービスの提供会社」をビジネスモデルとして、サービサー事業、派遣事業、不動産ソリューション事業を展開してまいりました。

連結の売上高につきましては、サービサー事業において、既存の購入済債権からの回収がずれ込んだものの、派遣事業は堅調に推移し、また不動産ソリューション事業における今期購入した土地の売却等もあり、前年同期比30百万円の増加となりました。

販売費及び一般管理費は、バルク債権残高に対する貸倒引当金繰入額は前年同期に比べ、14百万円と減少しましたが、営業損失は60百万円となりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が483百万円(前年同期比6.6%増)となり、営業損失は60百万円(前年同期は営業損失53百万円)、経常損失は2百万円(前年同期は経常損失42百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は2百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失38百万円)となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

(サービサー事業)

サービサー事業においては、前年度から取り組んだ地方公共団体関連の債権に関する調査・アドバイザリー業務の売上が計上できたものの、既存の購入済債権からの回収が一部計画よりずれ込んだため、売上高は99百万円(前年同期比23.1%減)、セグメント利益は16百万円(前年同期比63.4%減)となりました。

(派遣事業)

派遣事業は、派遣先の主要取引先である金融機関の決算月という季節要因があり、業務量が増加するとともに、グループ内の派遣先、派遣人員の増加もあり、売上高は330百万円(前年同期比1.4%増)、セグメント利益は40百万円(前年同期比14.7%減)となりました。

(不動産ソリューション事業)

不動産ソリューション事業においては、今期購入した土地の一部の売却等もあり、売上高は58百万円(前年同期比657.0%増)、セグメント利益は3百万円(前年同期はセグメント損失13百万円)となりました。

一方、新規の底地購入等の仕入れについては、多方面に積極的な営業を継続し、複数の引き合い案件があり、相応の仕入れができております。

(2) 財政状態の分析

当第1四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産3,804百万円(前連結会計年度末に比べ13百万円増)、株主資本2,586百万円(同45百万円減)となりました。

(流動資産)

当第1四半期連結会計期間末の流動資産の残高は3,030百万円(前連結会計年度末に比べ38百万円減)となりました。これは主に、現金及び預金107百万円の減少、販売用不動産81百万円の増加、買取債権22百万円の減少によるものであります。

(固定資産)

当第1四半期連結会計期間末の固定資産の残高は774百万円(前連結会計年度末に比べ51百万円増)となりました。これは主に、投資有価証券62百万円の増加、有形固定資産7百万円の減少によるものであります。

(流動負債)

当第1四半期連結会計期間末の流動負債の残高は270百万円(前連結会計年度末に比べ66百万円増)となりました。これは主に、未払金18百万円の増加、預り金30百万円の増加、賞与引当金23百万円の増加によるものであります。

(固定負債)

当第1四半期連結会計期間末の固定負債の残高は872百万円(前連結会計年度末に比べ20百万円減)となりました。これは主に、退職給付に係る負債20百万円の減少によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産の残高は2,662百万円(前連結会計年度末に比べ33百万円減)となりました。これは主に、配当に伴う利益剰余金42百万円の減少によるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 第1四半期報告書_20190510193521

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 15,072,000
15,072,000
②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成31年3月31日)
提出日現在発行数(株)

(令和元年5月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 4,268,000 4,268,000 株式会社東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)
単元株式数100株
4,268,000 4,268,000

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成31年1月1日~平成31年3月31日 4,268 1,084,500 271,125

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】
平成31年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 8,300
完全議決権株式(その他) 普通株式 4,259,200 42,592
単元未満株式 普通株式 500
発行済株式総数 4,268,000
総株主の議決権 42,592
②【自己株式等】
平成31年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)
--- --- --- --- --- ---
㈱山田債権回収管理総合事務所 横浜市西区北幸1-11-15 8,300 8,300 0.19
8,300 8,300 0.19

2【役員の状況】

該当事項はありません。

 第1四半期報告書_20190510193521

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成31年1月1日から平成31年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成31年1月1日から平成31年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成30年12月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,310,602 1,202,830
売掛金 119,130 139,265
買取債権 1,879,363 1,856,634
販売用不動産 280,727 361,867
仕掛品 598 1,030
未収入金 135,405 159,994
その他 85,074 65,588
貸倒引当金 △742,268 △756,875
流動資産合計 3,068,634 3,030,335
固定資産
有形固定資産 77,390 70,004
無形固定資産 26,419 23,294
投資その他の資産
投資有価証券 386,587 448,942
差入保証金・敷金 150,715 150,715
その他 81,385 81,112
投資その他の資産合計 618,688 680,770
固定資産合計 722,498 774,069
資産合計 3,791,133 3,804,404
負債の部
流動負債
買掛金 3,781 3,349
未払金 83,620 102,392
リース債務 31,698 27,657
未払法人税等 9,283 8,024
預り金 28,863 58,930
賞与引当金 16,000 39,368
役員退職慰労引当金 5,472
その他 24,524 30,398
流動負債合計 203,245 270,120
固定負債
リース債務 39,393 33,954
繰延税金負債 15,892 17,088
役員退職慰労引当金 583,757 588,710
退職給付に係る負債 219,027 198,234
預り保証金 17,589 17,589
資産除去債務 12,790 12,848
その他 4,041 3,721
固定負債合計 892,490 872,145
負債合計 1,095,736 1,142,266
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成30年12月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 1,084,500 1,084,500
資本剰余金 806,840 806,840
利益剰余金 743,668 698,349
自己株式 △3,167 △3,167
株主資本合計 2,631,841 2,586,523
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 63,555 75,615
その他の包括利益累計額合計 63,555 75,615
非支配株主持分
純資産合計 2,695,397 2,662,138
負債純資産合計 3,791,133 3,804,404

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成31年1月1日

 至 平成31年3月31日)
売上高 453,466 483,532
売上原価 356,740 405,371
売上総利益 96,725 78,160
販売費及び一般管理費 149,854 138,829
営業損失(△) △53,128 △60,668
営業外収益
受取利息及び配当金 1,719 2,356
家賃収入 2,671 2,283
投資事業組合利益 2,326 50,070
設備賃貸料 4,015 4,252
その他 1,919 195
営業外収益合計 12,652 59,158
営業外費用
支払利息 363 272
家賃原価 1,275 533
その他 166 168
営業外費用合計 1,804 974
経常損失(△) △42,280 △2,484
税金等調整前四半期純損失(△) △42,280 △2,484
法人税、住民税及び事業税 4,200 4,313
法人税等調整額 △8,105 △4,076
法人税等合計 △3,905 237
四半期純損失(△) △38,375 △2,722
非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △38,375 △2,722
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成31年1月1日

 至 平成31年3月31日)
四半期純損失(△) △38,375 △2,722
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 20,592 12,060
その他の包括利益合計 20,592 12,060
四半期包括利益 △17,783 9,337
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △17,783 9,337
非支配株主に係る四半期包括利益

【注記事項】

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

当社は、サービサー業務に関して行う債権の買取資金及び株式・出資金等に対する投資資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年12月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成31年3月31日)
--- --- ---
当座貸越極度額の総額 2,400,000千円 2,400,000千円
借入実行額
差引額 2,400,000 2,400,000
(四半期連結損益計算書関係)

記載すべき事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自  平成30年1月1日

至  平成30年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自  平成31年1月1日

至  平成31年3月31日)
--- --- ---
減価償却費 10,791千円 10,211千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) 1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年3月29日

定時株主総会
普通株式 42,596 10 平成29年12月31日 平成30年3月30日 利益剰余金

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成31年1月1日 至 平成31年3月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) 1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成31年3月28日

定時株主総会
普通株式 42,596 10 平成30年12月31日 平成31年3月29日 利益剰余金
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成30年1月1日 至平成30年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント
サービサー

事業
派遣事業 不動産ソリ

ューション

事業
売上高
外部顧客への売上高 129,424 315,819 7,668 452,912
セグメント間の内部売上高又は振替高 10,219 10,219
129,424 326,038 7,668 463,132
セグメント利益又は損失(△) 44,425 47,458 △13,041 78,843
その他

(注)1
合計 調整額

(注)2
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3
売上高
外部顧客への売上高 553 453,466 453,466
セグメント間の内部売上高又は振替高 10,219 △10,219
553 463,685 △10,219 453,466
セグメント利益又は損失(△) △1,086 77,756 △130,884 △53,128

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、測量事業・投資事業等を含んでおります。

  1. セグメント利益又は損失(△)の調整額の主なものは、全社費用の130,933千円であり、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

  2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成31年1月1日 至平成31年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント
サービサー

事業
派遣事業 不動産ソリ

ューション

事業
売上高
外部顧客への売上高 99,474 319,503 58,055 477,032
セグメント間の内部売上高又は振替高 11,026 11,026
99,474 330,529 58,055 488,058
セグメント利益又は損失(△) 16,238 40,481 3,848 60,568
その他

(注)1
合計 調整額

(注)2
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3
売上高
外部顧客への売上高 6,500 483,532 483,532
セグメント間の内部売上高又は振替高 11,026 △11,026
6,500 494,558 △11,026 483,532
セグメント利益又は損失(△) 1,746 62,314 △122,983 △60,668

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、測量事業・投資事業等を含んでおります。

  1. セグメント利益又は損失(△)の調整額の主なものは、全社費用の123,056千円であり、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

  2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

至 平成30年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成31年1月1日

至 平成31年3月31日)
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1株当たり四半期純損失金額(△) △9円00銭 △0円63銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △38,375 △2,722
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △38,375 △2,722
普通株式の期中平均株式数(株) 4,259,658 4,259,633

(注) 前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2【その他】

該当事項はありません。

 第1四半期報告書_20190510193521

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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