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Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd Audit Report / Information 2024

Apr 27, 2025

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Audit Report / Information

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西安西测测测试技术股份有限公司

董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计 师事务所”)在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司董事会认 为天健会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下:

一、 2024 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验,首席合伙 人为钟建国,截至2024年12月31日,天健会计师事务所共有合伙人241人,注册 会计师2,356人;注册会计师中,超过904人签署过证券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2023年年度 股东大会审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意聘任天 健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

二、 2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,以及公司2024年年报工作安排,天健会计师事务所对公司2024年度财务 报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证,同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。

经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计 师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了沟通。

三、总体评价

公司董事会认为:天健会计师事务所在公司2024年度审计过程中坚持以公 允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成 了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、 完整、清晰、及时。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会 2025年4月24日