Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Wuhu Token Sciences Co.,LTD. Audit Report / Information 2024

Apr 29, 2025

55108_rns_2025-04-29_dcf89168-d1cb-458e-863b-f04e57ece011.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

内部控制审计报告

芜湖长信科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0955

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/

内部控制审计报告

容诚审字[2025]230Z0955 号

芜湖长信科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"长信科技")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长信科技 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,长信科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为芜湖长信科技股份有限公司容诚审字[2025]230Z0955 号报 告之签字盖章页。)

2025 年 4 月 24 日

E
GERER EREGES
ίĎ
226
8
证书序号
日日日
99
t.

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批,准予执行法审判 ,进行
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
文当向财政部门申请换发。
凭证。

涂改、
会计师事务所执业证书》不得伪造、
转让。
出信、
租、
$\sim$
应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》
会计师事务所终止或执业许可注销的,
THE REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY AND
在大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 スキー・スキー かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん
ãи.
发证机关:抵京市财政局
E
$\Box$
2025 阵视诊月8
G,
中华人民共和国财政部制
見策通協議
E
000000000000
ENFI
b
FE
石石 四石石石
Ē

C.
æ


$\frac{1}{\sqrt{2}}$
普通合伙
医梅默
010203620
刘维
任会计师:
席合伙
H
北京市西城区阜成门外大街2&号1
幢外经贸大厦901-22至901-26
营场所:
特殊普通合伙
$\ddot{x}$
织形
11010032
执业证书编号:
51
京财会许可[2013]0067号
2013年10月25日
批准执业日期:
批准执业文号:

E)
ŗO
Bio pie pie pie pie pie pie pie pie