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Winstech Precision Holding Co.,LTD. Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

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Audit Report / Information

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铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2023]32917号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京23V6H0ASSD

内部控制审计报告

天职业字[2023] 32917 号

铭科精技控股股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了铭科 精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")2022年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是铭科精技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 铭科精技于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

证书序号:00001下5 25 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
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涂改、
《会计师事务所执业证书》不得伪造、
应当向财政部门申请换发
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应当向财
会计师事务所终止或执业许可注销的,
转让.
出借、
租。
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2011年11月14日
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