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Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Audit Report / Information 2022
Apr 27, 2023
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Audit Report / Information
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铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2023]32917号


此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京23V6H0ASSD
内部控制审计报告
天职业字[2023] 32917 号
铭科精技控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了铭科 精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")2022年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是铭科精技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 铭科精技于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


中国注册会计师:

中国注册会计师:



| 证书序号:00001下5 | 25 | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, O4 |
丑 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 $\mathcal{L}$ |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让. 出借、 租。 $\Rightarrow$ |
政部门交回《会计师事务所执业证书》 | $\frac{1}{10}$ 发证机关: |
⊞ | 电电阻 医阿巴西氏征 医内耳氏病 医血管 中华人民共和国财政部制 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济 医医复数 医阿尔伯氏 | 指导 | i Tan X * An Eilea Amandaidh a . Jan |
(特殊普通合伙 天职国际会计师事务所 称: inc.) |
印靖之 Ķ |
电38号擦子(街 北京市海淀区车公庄西路19 主任会计师: 首席合伙人 |
A-5区域 后 鸿 M |
特殊普通合伙 $\ddot{\mathbf{k}}$ 學 EK. 里 te. |
京财会许可[2011]0100 11010150 执业证书编号: 批准执业文号: faire) |
19日, 19月, 19日, 19日, 19日, 19日, 19日 2011年11月14日 北德牧业日期: hat iss |
$\hat{\mathcal{S}}$


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