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Wencan Group Co.,Ltd. Earnings Release 2022

Jan 18, 2023

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Earnings Release

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证券代码: 603348 转债代码: 113537

证券简称:文灿股份 公告编号: 2023-002 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司

2022 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

  • 文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度(以下 简称“报告期”或“本期”)实现归属于母公司所有者的净利润为 22,000万元到27,000万元,与上年同期相比,将增加12,283.18万元到 17,283.18万元,同比增加126.41%到177.87%。

  • 公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为24,000万元到29,000万元,与上年同期相比,将增加15,341.46 万元到20,341.46万元,同比增加177.18%到234.93%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利 润为22,000万元到27,000万元,与上年同期相比,将增加12,283.18万元到17,283.18 万元,同比增加126.41%到177.87%。

公司预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 24,000 万元到 29,000 万元,与上年同期相比,将增加 15,341.46 万元到

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20,341.46 万元,同比增加 177.18%到 234.93%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:9,716.82 万元。归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润:8,658.54 万元。

(二)每股收益:0.38 元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司业绩变动的主要原因:

(一)公司持续加强与新能源汽车客户的业务合作,客户的新车型上市带来 公司产品产量提升,新能源汽车客户及其产品收入在公司整体营业收入的占比提 高,产品结构优化带动公司毛利增长。

(二)子公司法国百炼集团,继续深耕重力铸造和低压铸造领域,报告期内 法国百炼集团整合协同顺利,其产销量进一步提升推动公司业绩增长。

(三)本着谨慎性原则,报告期内法国百炼集团下属墨西哥公司 LBQ Foundry, S.A. de C.V.对尚未判决的铝材进口涉及的增值税缴纳诉讼事项计提预 计负债,预计减少公司合并报表利润总额约人民币 5,243 万元,详见公司 2022 年 12 月 31 日披露的《关于 2022 年度计提预计负债的公告》。

四、风险提示

公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计,结合自身专业判断进行初步核 算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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文灿集团股份有限公司

董事会

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