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Weiye Construction Group Co.,LTD Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

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Audit Report / Information

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国海证券股份有限公司关于

《深圳市维业装饰集团股份有限公司

内部控制规则落实自查表》之核查意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定, 国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)作为深圳市维业装饰集团股份 有限公司(以下简称“维业股份”或“公司”)首次公开发行A股股票并在创业 板上市的保荐机构,对公司填写的《深圳市维业装饰集团股份有限公司内部控制 规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,具体情况如下:

一、维业股份内部控制规则落实的自查情况

维业股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《自查表》。

二、核查措施及核查意见

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会 议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项 业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作报告及其他相关资 料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈 等方式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定,对维业股份董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。

经核查,国海证券认为:维业股份具备完善的法人治理结构,现有的内部控 制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方 面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。维业股份董事会填写的

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《自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

(以下无正文)

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【此页无正文,为《国海证券股份有限公司关于《深圳市维业装饰集团股份 有限公司内部控制规则落实自查表》之核查意见》之签署页】

保荐代表人: 尹国平 郭刚

国海证券股份有限公司 二〇一八年四月二十四日

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