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WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd Audit Report / Information 2017

Sep 12, 2017

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Audit Report / Information

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中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于 威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票

会后事项的核查意见

中国证券监督管理委员会发行监管部:

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙股份”、“公司”或“发行人”) 申请非公开发行 A 股股票已于 2017 年 7 月 25 日获得中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过,封卷材料业已提交。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”)作为威龙股份本次 非公开发行 A 股股票的会计师,根据贵会颁布的《关于加强对通过发审会的拟 发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15 号)、《股票发行审 核标准备忘录第 5 号(新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项 监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发 行监管函[2008]257 号)的相关规定,鉴于发行人已披露《2017 年半年度报告》, 对发行人自通过发审会至本核查意见出具日期间发生的事项进行了认真核查,现 就主要事项说明如下:

一、发行人披露 2017 年半年度报告

2017 年 8 月 29 日,公司披露了《2017 年半年度报告》。

1、2017 年半年度未经审计主要财务数据如下:

单位:元

单位:元
主要会计数据 2017年1-6月 2016年1-6月 本报告期比上年同期增减
营业收入 394,516,602.22 373,606,665.75 5.60%
归属于上市公司股东的净利润 26,269,501.18 21,201,752.04 23.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,931,804.88 19,688,930.73 36.79%
经营活动产生的现金流量净额 30,929,623.10 75,096,133.85 -58.81%
主要会计数据 2017年6月末 2016年末 本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司股东的净资产 792,950,047.88 782,444,477.53 1.34%

0-4-1

总资产 1,528,063,413.38 1,507,997,425.65 1.33%

2、2017 年半年度经营业绩情况

单位:元

单位:元
项目 2017年1-6月 2016年1-6月 本报告期比上年同期增减
一、营业收入 394,516,602.22 373,606,665.75 5.60%
二、营业总成本 353,470,601.52 345,061,190.64 2.44%
其中:营业成本 175,677,582.91 156,609,636.75 12.18%
税金及附加 32,471,010.99 36,002,491.76 -9.81%
销售费用 106,871,142.14 112,886,323.06 -5.33%
管理费用 20,967,996.63 21,715,160.85 -3.44%
财务费用 14,769,204.22 15,888,116.52 -7.04%
资产减值损失 2,713,664.63 1,959,461.70 38.49%
加:公允价值变动收益
投资收益
汇兑收益
其他收益 1,004,320.78
三、营业利润 42,050,321.48 28,545,475.11 47.31%
加:营业外收入 106,602.57 2,565,869.09 -95.85%
减:营业外支出 1,321,963.59 1,108,829.64 19.22%
四、利润总额 40,834,960.46 30,002,514.56 36.11%
减:所得税费用 14,565,459.28 8,800,762.52 65.50%
五、净利润 26,269,501.18 21,201,752.04 23.90%
归属于母公司所有者的净利润 26,269,501.18 21,201,752.04 23.90%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 26,931,804.88 19,688,930.73 36.79%

二、核查意见

根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通 知》(中国证监会发行字[2002]15 号)、《股票发行审核标准备忘录第 5 号(新修 订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规 程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257 号) 等相关文件的规定和要求,本所对发行人涉及的会后事项逐项核查并发表意见如 下:

0-4-2

  • 1、本所 2014 年度至 2016 年度均出具了标准无保留意见的审计报告。

  • 2、会后事项期间,没有影响公司发行新股的情形出现。

  • 3、发行人及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为。

  • 4、发行人的财务状况政策,报表项目无异常变化。

根据发行人 2017 年 1-6 月未经审计的财务报表,发行人 2017 年 1-6 月营业 收入相比上年同期同比增长 5.60%,归属于上市公司股东的净利润和扣非后归属 于上市公司股东的净利润分别为 2,626.95 万元和 2,693.18 万元,相比上年同期同 比增长分别为 23.90%和 36.79%。

  • 5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

  • 6、发行人的主营业务没有发生变更。

  • 7、发行人的管理层及核心技术人员稳定,没有出现对公司的经营管理有重

  • 大影响的人员变化。

  • 8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在申报的材

  • 料中披露的重大关联交易。

  • 9、经办发行人业务的保荐机构(主承销商)、会计师和律师未受到有关部门

  • 的处罚,或未发生更换。

    • 10、发行人未对本次非公开发行股票作出盈利预测。
  • 11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股

  • 权纠纷,也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。

    • 12、没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。

    • 13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

    • 14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

    • 15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。

    • 16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。

0-4-3

17、发行人及其控股股东、实际控制人不存在其他影响发行上市和投资者判 断的事项。

综上,公司无贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监 管的通知》(中国证监会发行字[2002]15 号)、《股票发行审核标准备忘录第 5 号 (新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操 作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257 号)中所述的可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予 披露的重大事项,亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。

特此承诺。

(以下无正文)

0-4-4

(此页无正文,为《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于威龙葡萄酒股

份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》之签署页)

单位负责人:

张增刚

注册会计师:

王会栓 苏志军

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 年 月 日

0-4-5