AI assistant
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015
Apr 18, 2016
53690_rns_2016-04-18_3af584d8-656a-4214-87bb-f6cfac242c71.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [48 x 56] intentionally omitted <==
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机 : 86 ( 510 ) 68798988 Tel : 86 ( 510 ) 68798988 传真 : 86 ( 510 ) 68567788 Fax : 86 ( 510 ) 68567788 电子信箱 : [email protected] E-mail : [email protected]
内部控制审计报告
苏公 W[2016]E1340 号
无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称威孚高 科)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是威孚高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,威孚高科于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 张彩斌
中国·无锡 中国注册会计师
二○一六年四月十五日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==