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WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2012

Mar 27, 2013

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Audit Report / Information

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江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机86 51085888988 Tel8651085888988 传真8651085885275 Fax8651085885275 电子信箱[email protected] E-mail[email protected]

内部控制审计报告

苏公 W[2013]E1073

无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称威孚高 科)2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是威孚高科董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,威孚高科于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 柏凌菁

中国·无锡 中国注册会计师 刘大荣

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