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Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. Audit Report / Information 2025

Apr 14, 2026

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Audit Report / Information

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网宿科技股份有限公司
2025 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引
内部控制审计报告
页码
1-2


信永中和

ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China

联系电话:+86 (010) 6554 2288

传真:+86 (010) 6554 7190

facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA8B0095

网宿科技股份有限公司

网宿科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了网宿科技股份有限公司(以下简称网宿科技)2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是网宿科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


信永中和
ShinEeOng
内部控制审计报告(续)
XYZH/2026BJAA8B0095
网宿科技股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,网宿科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京 二〇二六年四月十四日